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朝阳区审计局围绕国有资本经营预算全过程管理情况开展审计
为深化预算管理改革,强化国有资本监督,2026年朝阳区审计局依法对本级国有资本经营预算的编制及执行情况独立立项开展审计。审计范围覆盖国资预算管理、收益收缴、资金使用、绩效评价全流程,重点聚焦国资监管制度体系建设及执行效果,是否存在国有资本经营预算规章制度缺失、执行不到位;关注国有资本收益收缴情况,严查少缴、漏缴、欠缴问题,保障国有资本收益应收尽收;紧盯资金使用规范性,审查支出投向是否符合政策导向,杜绝超范围支出、挤占挪用等行为;关注预算绩效实效,审查绩效指标设定是否科学合理反应国有资本经营预算资金使用效益,检查项目落地情况,推动提升资金配置效率,助力国有资本规范运作与保值增值。